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河池市卫生健康委2020年决算公开

2021-09-16 10:00     来源:河池市卫生健康委员会
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河池市卫生健康委员会

2020年部门决算

第一部分:河池市卫生健康委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:河池市卫生健康委员会2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:河池市卫生健康委员会2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算执行情况及说明

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

五、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:河池市卫生健康委员会概况

一、主要职能

河池市卫生健康委为行政单位。下设机构情况:根据2019年市编制办机构改革调整事项将河池市艾滋病工作委员会办公室更名为河池市艾滋病防治中心、将河池市爱国卫生运动委员会办公室更名为河池市爱国卫生运动指导中心、将河池市计划生育药具管理站更名为河池市卫生健康药具指导站,原河池市医学情报所名称保留不变,所有事业单位均为公益一类事业单位。挂靠单位情况:有河池市计划生育协会和河池市药品检验所,河池市计划生育协会原为参照公务员管理事业单位,河池市药品检验所原为全额拨款事业单位。

根据《中共河池市委员会办公室河池市人民政府办公室关于印发〈河池市卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(河政办发〔2019〕67号)文件,我委主要职责是:

一是贯彻落实上级关于卫生健康事业发展法律、法规规章,组织拟订全市全民健康政策卫生健康政策规划,配合上级主管部门制定卫生健康地方标准并组织实施。统筹规划全卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

二是协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

三是制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

四是组织实施应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

五是贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估

六是负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。

七是制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

八是负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善和组织实施计划生育政策。

九是指导县(区)卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。协助上级开展卫生健康领域对外交流合作与援外工作。

十是负责市本级保健对象的医疗保健工作,负责市本级重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

十一是协调有关部门对全艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。

十二是负责河池市中医药管理局日常业务,指导河池市计划生育协会的业务工作。

十三是承担河池市爱国卫生运动委员会、河池市防治艾滋病工作委员会、河池市保健委员会、河池市老龄工作委员会的常工作

十四是完成委、人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2020年独立核算机构数1个,独立编制机构数6个(其中:政府机关机构数1个,参照公务员管理法机构数2个,全额拨款事业机构数3个),代理发放离退休人员待遇机构1个。政府机关编制人数27人,实有在职人数25参照公务员管理编制人数12人,实有在职人数7人,全额拨款事业编制人数23人,实有在职人数20人。年末单位公务用车1辆。

第二部分:河池市卫生健康委员会2020年部门决算报表

表一

收入支出决算总表

单位:万元



收    入

支    出

项目

金额

项目

金额

一、一般公共预算财政拨款收入

2148.9

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入

150.85

二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出

0.22

四、其他收入

10.61

四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

99.7



九、卫生健康支出

1998.31



十九、住房保障支出

74.24



二十六、抗疫特别国债安排的支出

150.85

本年收入合计

2310.36

本年支出合计

2323.32

使用非财政拨款结余


结余分配


年初结转结余

451.74

年末结转结余

438.78





收入总计

2762.1

支出结余总计

2762.1


表二

收入决算表

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2310.36

2299.75





10.61

205

教育支出

3.15

3.15






20508

进修及培训

3.15

3.15






2050803

培训支出

3.15

3.15






208

社会保障和就业支出

99.63

99.63






20805

行政事业单位离退休

98.31

98.31






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

98.31

98.31






20808

抚恤

0.26

0.26






2080801

死亡抚恤

0.26

0.26






20899

其他社会保障和就业支出

1.05

1.05






2089901

  其他社会保障和就业支出

1.05

1.05






210

卫生健康支出

1977.19

1966.57





10.61

21001

卫生健康管理事务

1097.36

1086.75





10.61

2100101

行政运行

590.37

579.76





10.61

2100102

一般行政管理事务

225.84

225.84






2100199

其他卫生健康管理事务支出

281.15

281.15






21004

公共卫生

794.06

794.06






2100408

基本公共卫生服务

37

37






2100409

重大公共卫生专项

148.00

148.00






2100410

  突发公共卫生事件应急处理

582.06

582.06






2100499

  其他公共卫生支出

27.00

27.00






21006

中医药

10.00

10.00






2100601

中医(民族医)药专项

10.00

10.00






21011

行政事业单位医疗

75.31

75.31






2101101

行政单位医疗

25.81

25.81






2101102

事业单位医疗

15.32

15.32






2101103

公务员医疗补助

34.18

34.18






21013

医疗救助

0.45

0.45






2101302

 疾病应急救助

0.45

0.45






221

住房保障支出

79.54

79.54






22102

住房改革支出

79.54

79.54






2210201

住房公积金

79.54

79.54






234

抗疫特别国债安排的支出

150.85

150.85






23402

抗疫相关支出

150.85

150.85






2340299

其他抗疫相关支出

150.85

150.85






表三

支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2323.32

937.32

1386




205

教育支出

0.22

0.22





20508

进修及培训

0.22

0.22





2050803

培训支出

0.22

0.22





208

社会保障和就业支出

99.7

99.67

0.03




20805

行政事业单位离退休

98.38

98.38





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

98.38

98.38





20808

抚恤

0.26

0.23

0.03




2080801

死亡抚恤

0.26

0.23

0.03




20899

其他社会保障和就业支出

1.05

1.05





2089901

  其他社会保障和就业支出

1.05

1.05





210

卫生健康支出

1998.31

763.2

1235.11




21001

卫生健康管理事务

972.46

687.78

284.68




2100101

行政运行

562.89

456.63

106.26




2100102

一般行政管理事务

178.41


178.41




2100199

其他卫生健康管理事务支出

231.15

231.15





2100102

公立医院

9.6


9.6




2100299

  其他公立医院支出

9.6


9.6




21004

公共卫生

635.9


635.9




2100408

基本公共卫生服务

24.57


24.57




2100409

重大公共卫生专项

84.44


84.44




2100410

  突发公共卫生事件应急处理

499.89


499.89




2100499

  其他公共卫生支出

27.00


27.00




21006

中医药

10.5


10.5




2100601

中医(民族医)药专项

10.5


10.5




21007

计划生育事务

268.44


268.44




2100717

  计划生育服务

0.15


0.15




2100799

  其他计划生育事务支出

268.28


268.28




21011

行政事业单位医疗

75.42

75.42





2101101

行政单位医疗

25.80

25.80





2101102

事业单位医疗

15.39

15.39





2101103

公务员医疗补助

34.23

34.23





21013

医疗救助

0.45


0.45




2101302

 疾病应急救助

0.45


0.45




21099

其他卫生健康支出

25.56


25.56




2109901

  其他卫生健康支出

25.56


25.56




221

住房保障支出

74.24

74.24





22102

住房改革支出

74.24

74.24





2210201

住房公积金

74.24

74.24





234

抗疫特别国债安排的支出

150.58


150.85




23402

抗疫相关支出

150.58


150.85




2340299

其他抗疫相关支出

150.58


150.85




表四:

财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项  目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2148.9

一、一般公共服务支出

27




二、政府性基金预算财政拨款

2

150.85

二、外交支出

28





3


三、国防支出

29





4


四、公共安全支出

30





5


、教育支出

31

0.22

0.22



6


、科学技术支出

32





7


、文化体育与传媒支出

33





8


、社会保障和就业支出

34

99.7

99.7



9


、医疗卫生与计划生育支出

35

1977.21

1977.21



10


十、节能环保支出

36





11


十一、城乡社区支出

37





12


十二、农林水支出

38





13


十三、交通运输支出

39





14


十四、资源勘探信息等支出

40





15


十五、商业服务业等支出

41





16


十六、金融支出

42





17


十七、援助其他地区支出

43





18


十八、国土海洋气象等支出

44





19


十九、住房保障支出

45

74.24

74.24



20


二十、粮油物资储备支出

46





21


二十抗疫特别国债安排的支出

47

150.85


150.85

本年收入合计

22

2299.75

本年支出合计

48

2302.22

2151.37

150.85

年初财政拨款结转和结余

23

408.46

年末财政拨款结转和结余

49

405.99

405.99


  一般公共预算财政拨款

24

408.46


50




  政府性基金预算财政拨款

25



51




总计

26

2708.21

52

2708.21

2557.36

150.85

表五

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2151.37

933.53

1217.83

205

教育支出

0.22

0.22


20508

进修及培训

0.22

0.22


2050803

培训支出

0.22

0.22


208

社会保障和就业支出

99.7

99.67

0.03

20805

行政事业单位离退休

98.38

98.38


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

98.38

98.38


20808

抚恤

0.26

0.23

0.03

2080801

死亡抚恤

0.26

0.23

0.03

20899

其他社会保障和就业支出

1.05

1.05


2089901

  其他社会保障和就业支出

1.05

1.05


210

卫生健康支出

1977.21

759.41

1217.8

21001

卫生健康管理事务

951.36

683.99

267.37

2100101

行政运行

541.79

452.84

88.95

2100102

一般行政管理事务

178.41


178.41

2100199

其他卫生健康管理事务支出

231.15

231.15


2100102

公立医院

9.6


9.6

2100299

  其他公立医院支出

9.6


9.6

21004

公共卫生

635.9


635.9

2100408

基本公共卫生服务

24.57


24.57

2100409

重大公共卫生专项

84.44


84.44

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

499.89


499.89

2100499

  其他公共卫生支出

27.00


27.00

21006

中医药

10.5


10.5

2100601

中医(民族医)药专项

10.5


10.5

21007

计划生育事务

268.44


268.44

2100717

  计划生育服务

0.15


0.15

2100799

  其他计划生育事务支出

268.28


268.28

21011

行政事业单位医疗

75.42

75.42


2101101

行政单位医疗

25.80

25.80


2101102

事业单位医疗

15.39

15.39


2101103

公务员医疗补助

34.23

34.23


21013

医疗救助

0.45


0.45

2101302

 疾病应急救助

0.45


0.45

21099

其他卫生健康支出

25.56


25.56

2109901

  其他卫生健康支出

25.56


25.56

221

住房保障支出

74.24

74.24


22102

住房改革支出

74.24

74.24


2210201

住房公积金

74.24

74.24



表六

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

845.61

302

商品和服务支出

56.52

30101

基本工资

227.00

30201

办公费

1.87

30102

津贴补贴

117.57

30202

印刷费


30103

奖金

178.47

30203

咨询费


30106

伙食补助费

21.2

30204

手续费


30107

绩效工资

51.97

30205

水费

4.01

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

98.38

30206

电费

3.03

30109

职业年金缴费


30207

邮电费

5.21

30110

职工基本医疗保险缴费

39.1

30208

取暖费


30111

公务员医疗补助缴费

34.05

30209

物业管理费

2.03

30112

  其他社会保障缴费

3.33

30211

差旅费

6.05

30113

  住房公积金

74.24

30212

因公出国(境)费用


30114

医疗费


30213

维修(护)费


30199

  其他工资福利支出

0.30

30214

租赁费


303

对个人和家庭的补助

31.41

30215

会议费


30301

离休费

27.50

30216

培训费

0.22

30302

退休费


30217

公务接待费


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


30304

抚恤金


30224

被装购置费


30305

生活补助

3.90

30225

专用燃料费


30306

救济费


30226

劳务费


30307

医疗费补助


30227

委托业务费

0.85

30308

助学金


30228

工会经费


30309

奖励金


30229

福利费


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


30399

其他对个人和家庭的补助支出


30239

其他交通费用

31.57




30240

税金及附加费用





30299

其他商品和服务支出

1.69

人员经费合计

877.02

公用经费合计

56.52

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.9


2.7

0

2.7

4.2

6.73

0

2.63

0

2.63

4.1

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数和年中追加项目安排资金,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八

             

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                          

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计


150.85

150.85


150.85


234

抗疫特别国债安排的支出


150.85

150.85


150.85


23402

抗疫相关支出


150.85

150.85


150.85


2340299

  其他抗疫相关支出


150.85

150.85


150.85



第三部分:河池市卫生健康育委员会2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计2310.36万元,较2019年的决算数1842.23万元增加了468.13万元,上升了25.41%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入2299.75万元,为河池市财政当年拨付的资金,2019年决算数1826.62万元增加了473.13万元,上升了25.9%。主要原因:增加了新冠疫情补助经费732.91万元

2.其他收入10.61万元,较2019年决算数15.61万元减少5万元,下降32.03%

3.年初结转和结余408.46万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。较2019年决算数1337.15万元减少了928.69万元,下降了69.45%。主要原因:加快项目督促管理支出加快。

(二)支出总计2323.32万元,2019年决算数2108.55万元增加214.77万元,增加10.19%。支出具体情况如下:

1.教育支出(类)0.22万元:主要用于干部教育培训支出。较2019年的4.75万元减少4.53万元,下降95.37%,主要原因是新冠肺炎疫情发生后,各类业务培训以视频培训为主,减少培训支出

2.社会保障和就业(类)99.7万元:主要用于按国家规定发放的财政拨款行政事业单位离退休干部待遇、干部死亡遗属生活补助支出和在职行政事业单位养老保险和失业保险费等支出。较2019年决算数87.14万元增加了12.56万元,增加14.41%,主要原因是职工待遇增加,养老保险和失业保险等支出增加

3.卫生健康支出(类)1998.31万元,主要用于按照国家规定发放单位行政事业单位在职离退休人员工资、日常工作运转、医疗保障、基层医疗卫生机构、基本公共和重大公共卫生服务、中医药服务管理、计划生育事业服务管理等工作支出。较2019年决算数1526.18万元增加472.13万元,上升30.94%,主要原因:增加了新冠肺炎疫情防控补助经费支出

4.住房保障支出(类)74.24万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年决算数60.07万元增加了14.17万元,增加了23.59%,主要是职工待遇增加,住房公积金补助也相应增加。

5.年末结转和结余438.78万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也其他收入的结转和结余。较2019年决算数的1115.1万元减少了676.32万元,主要原因:一是加快项目督促管理支出加快;二是财政收回二年以上未使用的项目经费

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

河池市卫生健康委员会2020年度一般公共预算支出2151.37万元,较2019年决算数2091.94万元增加59.43万元,增加2.84%。其中:基本支出933.53万元,项目支出1217.83万元。

2020年度一般公共预算支出初预算为1262.15万元万元,支出决算为2151.37万元,完成年初预算的170.45%

)教育支出(类)年初预算为6.30万元,支出决算为0.22万元,完成年初预算的3.49%原因是由于疫情原因培训主要是网络视频培训为主。预算和决算存在的差异主要是,预算部分由财政直接拨付市委党校作为干部的教育培训费。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为107.50万元,支出决算为99.7万元,完成年初预算的92.74%。主要用于按国家规定发放的财政拨款行政事业单位离退休干部待遇、干部死亡遗属生活补助支出和在职行政事业单位养老保险和失业保险费等支出。

(三)卫生健康支出(类)年初预算为1068.80万元,支出决算为1977.21万元,完成年初预算的184.99%。主要用于按照国家规定发放单位行政事业单位在职离退休人员工资、日常工作运转、医疗保障、基层医疗卫生机构、基本公共和重大公共卫生服务、中医药服务管理、计划生育事业服务管理等工作支出。预算和决算存在差异主要是年中追加了疫情补助经费、艾滋病防治经费

(四)住房保障支出(类)年初预算为79.54万元,支出决算为74.24万元,完成年初预算的93.34%

三、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

2020年由于疫情原因增加疫情补助经费150.85万元,支出150.85万元,完成率100%

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出933.53万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出845.61万元,完成年初预算的97.86%。预算和决算存在差异主要是人员调动

(二)商品和服务支出支出56.52万元,完成年初预算的67.92%预算和决算存在差异主要原因是压缩公用经费开支及发生新冠肺炎疫情,召开的会议、培训、督导检查差旅等费用支出大大减少。

(三)对个人和家庭的补助支出34.41万元,完成年初预算的59.17%,主要原因是离休老干部年中去世,原预算的经费支出减少

、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,三公经费共支出6.9万元,其中:公务用车运行维护费支出决算2.63万元;公务接待费支出决算4.1万元。具体情况如下:

(一)公务用车购置及运行费支出2.63万元。其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行费支出2.63万元。主要用于卫生考试试卷公务、扶贫工作检查帮扶公务、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年我委非独立核算二层机构开支财政拨款的公务用车保有量1辆,平均运行费支出2.63万元/辆。公务用车运行维护费与2019年相比减少0.23万元。

(二)公务接待费支出4.1万元,国内公务接待批次25次,780人次。主要是用于接待自治区卫健委来我市调研考察和我市组织的卫生考试巡考人员等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待、新冠肺炎疫情指导督查待公务接待费用。公务接待费支出较上一年增加0.74万元。

三公经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比情况:三公经费年初预算总额6.9万元,支出决算数6.73万元,完成年初预算97.54%;与上年同比预算减少5.03万元。具体情况:2019年自治区组织委主要领导出国考察学习;公务用车购置及运行费年初预算2.7万元,支出决算2.63万元,本年支出较上年支出相比减少0.23万元公务接待年初预算4.2万元,本年支出4.1万元,上年支出3.36万元,本年支出较上年支出相比增加0.74万元,增加的主要原因是新冠肺炎疫情原因各级领导增加检查接待支出

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2020年本部门机关运行经费支出56.52万元,比201968.96万元减少12.44万元下降18.04%

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额273.72万元,其中:政府采购货物支出14.51万元,政府采购支出总额的5.3%政府采购服务支出259.22万元占政府采购支出总额的94.7%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20201231日,本单位实有公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2020年我委根据财政预算管理要求,我委组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,一共抽取17项目,共涉及资金213.91万元占年初一般公共预算项目支出总额的95.15%。绩效评价结果显示,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标(附自评报告)。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的三公经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年妇幼健康服务管理工作经费支出绩效自评报告.doc

2020年 广西基层医疗卫生机构管理信息系统维护经费自评报告.doc

2020年计划生育药具管理工作经费绩效自评报告.docx

2020年基本公共卫生服务项目绩效自评报告.docx

2020年巩固卫生城市项目支出绩效自评报告.doc

2020年老年健康事务工作经费绩效自评报告.docx

2020年健康扶贫工作经费绩效自评报告.docx

2020年人口监测家庭发展服务补助经费支出绩效自评报告.doc

2020年卫生健康人才队伍建设管理经费绩效自评报告.doc

2020年卫生健康信息化建设系统运行维护经费绩效自评报告.doc

2020年卫生健康宣传工作经费支出绩效自评报告.doc

2020年卫生健康综合法制监督工作经费支出绩效自评报告.doc

2020年医改工作经费绩效自评报告.doc

2020年卫生应急专项经费绩效自评报告.doc

2020年职业病防治项目支出绩效自评报告.doc

2020年医疗卫生人员考试工作经费自评报告.docx

2020年中医药管理和县级中医医院等级评审经费项目绩效自评报告.doc

单位绩效自评价完成情况汇总表.xlsx


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